Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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AREA TECNICA-VIGILANZA | 09/11/2018 |
AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 334 del 09/11/2018 Liquidazione fatt. n. 47/2018 del 02/10/2018 di EURO 572,89 IVA ed ogni altro onere compreso, per compenso incarico RSPP 1^ semestre 2018 . C.I.G. Z4023C3A75 |
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AREA TECNICA-VIGILANZA | 09/11/2018 |
AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 333 del 09/11/2018 Liquidazione fatture n. 4PA di euro 488,00 iva compresa, n. 6PA di euro 878,40 iva compresa, n. 5PA di euro 427,00 iva compresa per complessivi Euro 1793,40 IVA compresa della Ditta Azienda agricola Quirina di Carlo Salvan con sede in Costa di Rovigo per servizio sfalcio banchine stradali. C.I.G. : Z4A23C6269 ____Z08247D7D5_____ Z4B24011E4 |
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AREA TECNICA-VIGILANZA | 09/11/2018 |
AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 332 del 09/11/2018 Liquidazione fattura n. FS1/348 per complessivi Euro 779,15 IVA compresa della Ditta I.S.E. DI NOVENTA DI PIAVE per servizio DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE CONTRO ZANZARE . C.I.G. : ZC92068AE5 |
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AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE | 09/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 339 del 09/11/2018 Giornate della Carboneria 2018 - Assunzione ulteriore impegno di spesa per organizzazione manifestazione. CIG.N. Z7E25B0673 |
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AREA TECNICA-VIGILANZA | 08/11/2018 |
AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 331 del 08/11/2018 Liquidazione fatture n. 00425225 del 31/10/2018 di euro 773,43 e n. 00368388 del 30/09/2018 di euro 424,84 IVA compresa per fornitura carburante automezzi di proprietā comunale con carta WEX Esso. DITTA WEX EUROPE SERVICES SRL di Roma cig: ZBC24D1691 |
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AREA TECNICA-VIGILANZA | 08/11/2018 |
AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 330 del 08/11/2018 LIQUIDAZIONE FATT. N. 18P00217 DEL 01/10/2018 PER NOLEGGIO TRIMESTRALE POSTAZIONI INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI CONTRATTO LOCAZIONE OPERATIVA N. 29/2015 : IV° TRIMESTRE 2018. DITTA EVOMATIC ROVIGO. C.I.G. ZA6228989D |
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AREA TECNICA-VIGILANZA | 08/11/2018 |
AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 329 del 08/11/2018 Assunzione di spesa per fornitura TORRE FARO CON GRUPPO ELETTROGENO per Gruppo di Protezione Civile Comunale C.I.G. Z5125A615E |
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AREA TECNICA-VIGILANZA | 08/11/2018 |
AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 328 del 08/11/2018 Assunzione di spesa per fornitura VESTIARI, ADESIVI, ELMETTI E TRANSENNE per Gruppo di Protezione Civile Comunale C.I.G. Z8325A67FB |
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AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE | 07/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 324 del 07/11/2018 Assunzione impegno di spesa per corresponsione quota anno 2018 alla Provincia di Rovigo per l'esercizio associato della funzione statistica |
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AREA TECNICA-VIGILANZA | 07/11/2018 |
AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 327 del 07/11/2018 Liquidazione fatture n. 00340/2018/PA DI EURO 9.898,46, n. 00381/2018/PA DI EURO 9.898,46, servizio integrato gestione esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica comunale con riqualificazione degli impianti medesimi: Ditta Elettrocostruzioni di Rovigo " |
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